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索引号 123-2019-000170 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 17:20:43
名称 武功县人民政府办公室
文号 主题词 武功县 人民政府 政府办公室
武功县人民政府办公室
发布时间:2019-03-15 17:20    来源:武功县人民政府办公室    


  一、 部门主要职责及机构设置

  部门主要职责:

  (一)负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。

  (二)负责县政府会议筹备工作,协助县政府领导落实会议决定的事项。

  (三)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

  (四)研究县政府各部门及各镇办(社区)请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。

  (五)根据县政府领导指示,对县政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见,并将落实情况报县政府领导决定。

  (六)督促检查县政府各部门及各镇办(社区)对县政府公文、重要工作部署及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导同志报告。

  (七)协助县政府领导同志处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

  (八)围绕县政府总体工作部署,收集信息、反映动态。按照县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出合理建议。

  (九)办理省、市、县人大代表的批评、建议和意见,以及省、市、县政协委员的提案。

  (十)负责县政府值班工作,及时向县政府领导同志报告重要情况,协助处理县政府各部门和各镇办(社区)向县政府反映的重要问题。

  (十一)负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调工作,负责办公室内部和县政府大院的后勤管理和安全保卫工作。

  (十二)负责县政府法制工作。

  (十三)负责县政府督查室的管理工作。

  (十四)负责县应急办的管理工作。

  (十五)负责优化营商环境工作。

  (十六)负责县无线电管委会的管理工作。

  (十七)负责县信息办的管理工作。

  (十八)负责县地方志编纂委员会办公室的管理工作。

  (十九)负责县机关事务局的管理工作。

  (二十)承办县政府办公室对口接待工作。

  (二十一)依据《政府信息公开条例》,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

  (二十二)承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

  机构设置:

  (一)根据上述职责,县政府办公室设置5个工作岗位。即:文秘工作岗位、行政工作岗位、金融工作岗位、信息工作岗位、综合工作岗位。岗位职责由县政府办按照本单位主要职责具体细化分解。

  (二)县政府办设置内设机构3个:

  1.武功县人民政府法制办公室(正科);

  2.武功县人民政府督查室(正科);

  3.武功县应急管理办公室(副科)。

  二、2019年年度部门工作任务

  (一)高标准完成各类文稿起草和公文处理工作。精心组织县政府各类会议。协调安排县政府领导重要政务活动。

  (二)协助县政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究。及时向上级政府领导报送各类信息。

  (三)做好县政府工作报告重点任务分解落实工作。协助县政府领导推进重大项目和重要工作。加强对县政府重大决策和领导批示的督办落实。协调督办县政府系统人大代表建议和政协提案。

  (四)加强应急管理,强化组织协调,协助县政府领导及时处置各类自然灾害和突发事件。

  (五)继续推进政务公开和电子政务工作。

  (六)督促落实县委、县政府有关财税和金融工作的有关决议和部署,研究分析全县宏观金融形势和运行情况,做好防范化解和有效处置地方风险工作,打击非法金融行为。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算1个。

  序号

  单位名称

  1

  武功县人民政府办公室部门本级(机关)

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制58人,其中行政编制32人、事业编制26人;实有人员65人,其中行政39人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆8辆,单价20万元以上的设备4台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款787.1673万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入787.1673万元,其中一般公共预算拨款收入787.1673万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少11.5635万元,减少1.45%,主要原因是人员调出工资减少和项目费用减少;

  2019年本部门预算支出787.1673万元,其中一般公共预算拨款支出787.1673万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少11.5635万元,减少1.45%,主要原因是人员调出工资减少和项目费用减少。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入787.1673万元,其中一般公共预算拨款收入787.1673万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少11.5635万元,减少1.45%,主要原因是人员调出工资减少和项目费用减少;

  2019年本部门财政拨款支出787.1673万元,其中一般公共预算拨款支出787.1673万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少11.5635万元,减少1.45%,主要原因是人员调出工资减少和项目费用减少。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出787.1673万元,较上年减少11.5635万元,减少1.45%,主要原因是人员调出工资减少和项目费用减少。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出787.1673万元,其中:

  (1)行政运行(2010301)703.2873万元,较上年减少7.1435万元,减少1.01%,原因是人员调出工资减少等;

  (2)一般行政管理事务(2010302)83.88万元,较上年减少4.42万元,减少5.01%,原因是项目费用减少。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出787.1673万元,其中:

  工资福利支出(301)498.1425万元,较上年减少8.0483万元,减少1.6%,原因是人员调出调入工资变化等;

  商品和服务支出(302)281.08万元,较上年减少6.46万元,减少2.25%,原因是三公经费、办公费下降等;

  对个人和家庭的补助支出(303)2.9448万元,较上年减少0.8688万元,减少22.78%,原因是遗属补助人员减少。

  资本性支出(309)5万元,与上年持平。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

   2019年本部门一般公共预算支出787.1673万元,其中:

  机关工资福利支出(501)400.839528万元,机关商品和服务支出(502)158万元,机关资本性支出(504)5万元,对事业单位经常性补助(505)220.383万元,机关对个人和家庭的补助支出(509)2.9448万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  2019年本部门政府性基金预算支出0万元。本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  2019年本部门国有资本经营预算拨款收支0万元。本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出50.8万元,较上年减少9.5万元,减少15.75%,减少的主要原因是严格执行财政政策和中央八项规定精神。其中:因公出国(境)经费0万元,2018年和2019年本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.8万元,与2018年持平;公务用车运行维护费50万元,较上年减少9.5万元,减少15.97%,减少的主要原因是由于公务用车车辆减少,并严格执行中央八项规定精神;公务用车购置费0万元,2018年和2019年本部门无公务用车购置费经费预算;2019年会议费预算2万元,较上年增加0.5万元,增加33.33%,增加的主要原因是由于物价上涨,会议场地费用等增加;2019年培训费预算2万元,与2018年持平。

  (七)机关运行经费安排情况。

  本部门机关运行经费预算安排202.2万元,其中:办公费9.7万元;印刷费3万元;咨询费2万元;水费15万元;电费25万元;邮电费10万元;物业管理费3万元;差旅费8万元;维修维护费35万元;租赁费6万元;会议费2万元;培训费2万元;公务接待费0.8万元;劳务费20万元;委托业务费3万元;工会经费10万元;公车运行费20万元;其他交通费22.2万元;其他商品和服务费5.5万元。较上年减少2.04万元,减少1%,主要原因是严格执行财政政策和中央八项规定精神。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  3.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而

  发生的人员支出和公用支出。

  5.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   附件:政府办2019年报人大及公开表