中央政府门户网站 陕西省政府门户网站 咸阳市政府门户网站

无障碍 繁 體  |  
索引号 123-2019-000151 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 16:48:06
名称 安全生产监督管理局
文号 主题词 安全生产监督管理局
安全生产监督管理局
发布时间:2019-03-15 16:48    来源:武功县安全生产监督管理局    

  武功县安全生产监督管理局2019年部门预算公开说明

  一、部门主要职责及机构设置

  1、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规,研究拟定全县安全生产方面的规范性文件,制定发布工矿商贸企业安全生产规章规程,研究拟定工矿商贸安全生产标准,并组织实施。

  2、依法协调指导监督检查公安消防、道路交通、旅游铁路、建筑行业安全生产的监督管理,综合监管食品安全、药品安全、网吧、学校、超市、宾馆饭店等公众聚集场所安全。组织协调相关行业重特大安全生产事故的调查处理和应急救援工作。

  3、综合管理全县安全生产工作。分析和预测全县安全生产形势,拟定全县安全生产规划:研究、协调和解决安全生产的重大问题;依法行使全县安全生产监督管理职责,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作。

  4、负责发布全县安全生产信息,综合管理全县生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调重特大事故的调查处理,并监督事故调查处理落实情况,组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

  5、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

  6、指导、协调全县安全生产检测检验工作,组织实施工矿企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外,下同)进行检测检验、安全评价,安全培训、安全咨询等社会中介组织等社会中介组织认可工作,并负责监督检查。

  7、组织、指导全县安全生产宣传教育工作,负责安全生产监督管理人员的培训、考核工作,组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

  8、负责监督管理全县工业企业、矿山企业、商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的管理工作。

  9、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

  10、拟定安全生产科研规划,组织、指导安全生产重要技术标准推广工作。

  11、负责注册安全工程师执业资格考试的报名和审查上报工作。

  12、承担县政府安全生产委员会办公室的日常工作

  13、承担县政府交办的其它事项。

  根据省委省政府机构改革方案,本部门2019年整合至陕西省咸阳市武功县应急管理局,相关内设机构随之调整。

  (二)机构设置

  县安全生产监督管理局内设机构:办公室、财务室、危化科、工矿商贸科、监察室、执法大队。

  二、2019年年度部门工作任务

  一是认真调研,结合全市方案及我县工作实际,起草我县安全生产领域改革发展实施方案,进一步健全安全生产责任体系、厘清行业监管责任、推进依法治理长效机制建设,提升安全生产监管监察能力。

  二是持续推进,紧紧围绕“生命至上、安全第一”为主题的安全生产宣传进企业、进社区、进校园、进机关、进农村、进家庭、进公共场所的七进活动及职业危害防治,加强微信公众号、双微平台等主阵地及广播电视等他其他主媒体合作,通过多渠道多方式宣传法律法规、营造浓厚社会氛围,进一步强化了公众安全意识。

  三是不断加强企业安全培训工作,督促企业牢固树立“安全第一、预防为主、全员参与、常抓不懈”的安全意识,落实企业责任,强化安全管理,夯实企业本质安全基础,深化企业主体责任。

  四是以点带面,试点先行,积极开展双重预防机制构建工作,全面提升安全风险防控能力。

  五是结合季气候干燥、雨雪增多安全生产特点,各安委会成员单位重点强化烟花爆竹、危险化学品、道路交通、消防安全、建筑施工等重点行业领域监管工作,继续开展专项整治及打非治违工作,扎实推进安全生产“三项攻坚行动”及集中执法专项行动开展,全面提高事故防范应对能力,确保我县安全生产形势平稳。

  三、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个,与上年相比机构无增减变化。 包括:

  序号

  单位名称

  1

  武功县安全生产监督管理局(本级)

  四、部门人员情况说明

  行政编制6人

  事业编制8人

  截止2018年底,本部门人员编制14人,其中行政编制6人、事业编制8人;实有人员35人,其中行政12人、事业21人。单位管理的离退休人员2人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2018年底,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上设备1台(套)。

  2019年当年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值20万元以上设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款286.6万元,无政府性基金预算当年拨款。

  七、2019年部门收支说明

  (一)收支预算总体情况

  2019年部门预算收入286.6万元,其中一般公共财政拨款预算286.6万元,2019年本部门预算收入较上年增加53.89万元,增长原因主要是人员工资提标及晋级晋档及目标考核奖金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用支出增加等。2019年本部门预算支出286.6万元,其中 一般公共财政拨款预算支出286.6万元,2019年本部门预算支出较上年增加7.17万元,增长原因主要是人员工资提标及晋级晋档及目标考核奖金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用支出增加等。

  我部门无政府性基金拨款。

  (二)财政拨款收支情况

  2019年财政预算预算收入286.6万元,较上年增加53.89万元,增长原因主要是人员工资提标及晋级晋档及目标考核奖金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用支出增加等。

  2019年财政预算支出286.6万元,较上年增加7.17万元,增长原因主要是人员工资提标及晋级晋档及目标考核奖金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用支出增加等。

  我部门无政府性基金拨款。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2019年本部门一般公共预算拨款为286.6万元,较上年增加53.89万元,主要原因是增加了人员工资提标及晋级晋档及目标考核奖金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用支出增加等。

  人员经费255.4万元,较上年增加5.15万元,主要原因是增加了考核奖金、医保个人账户 定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等经费。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、 抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费11.16万元,较上年减少0.72万元。主要原因是落实中省有关规定,压缩公用经费5%。主要包括:办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  专项业务经费20万元,较上年增加0.3万元,主要原因是隐患排除经费增加。主要包括:印刷费、差旅费、会议费、培训费、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务支出。 

  2.           支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出286.6万元,其中:

  (1)       行政运行(2240101)266.6万元,较上年预算数增加4.2万元,主要原因是人员工资提标及晋级晋档医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用支出增加;

  (2)       安全监管(2240106)20万元,较上年增加0.3万元,主要原因是隐患排除经费增加。主要包括:印刷费、差旅费、会议费、培训费、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务支出。 

  3、支出按经济科目分类的明细情况。

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出286.6万元,其中:

  工资福利支出(301)255.4万元,较上年预算数增加5.15万元,主要原因是人员工资提标及晋级晋档医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用支出增加;

  商品和服务支出(302)11.16万元,较上年减少0.72万元。主要原因是落实中省有关规定,压缩公用经费5%。主要包括:办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  专项业务经费(302)20万元,较上年增加0.3万元,主要原因是隐患排除经费增加。主要包括:印刷费、差旅费、会议费、培训费、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务支出。

  (2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出286.6万元,其中:

  机关工资福利支出(501)255.4万元,机关商品和服务支出(502)31.16万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济 分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  2019年本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况

  2019年“三公”经费预算0.6万元,较2018年减少0.9(33.3%)万元,主要原因是严格执行八项规定和相关管理制度,对“三公”经费支出预算做了压减。公务接待费0.6万元,主要用于局机关及下属执法大队为执行公务或开展业务活动发生的公务接待费用,较上年预算持平,无增减变化。主要是因为严格按照相关制度规定,厉行节约、压缩开支。公务用车维护费0万元,较上年预算减少0.9万元,减少100%,主要原因是严格执行中央八项规定,压缩公务用车支出。出国出境预算,较上年预算持平,无增减变化。主要是因为严格按照相关制度规定,厉行节约、压缩开支。车辆购置预算,较上年预算持平,无增减变化。主要是因为严格按照相关制度规定,厉行节约、压缩开支。

  会议费预算,较上年预算持平,无增减变化。主要是因为严格按照相关制度规定,厉行节约、压缩开支。

  培训费预算,较上年预算持平,无增减变化。主要是因为严格按照相关制度规定,厉行节约、压缩开支。

  (七)机关运行经费安排情况

  2019年机关运行经费11.16万元,较2018年机关运行经费11.88万元,减少0.72万元;主要原因是主要原因是主要原因严格执行中央八项规定,压缩机关运行经费的支出。其中:电费1.04万元、差旅费1万元、公务接待费0.6万元、其他交通费8.52万元。

  (八)政府采购情况

  2019年本部门无政府采购情况,并已公开空表

  八、专业名词解释

  1.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  2.机关运行经费:是指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2019年部门预算综合表(安监局) 

  武功县安全生产监督管理局

  2019年3月13日