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索引号 123-2019-000127 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2019-03-15 16:03:51
名称 信息化工作办公室
文号 主题词 信息化工作办公室
信息化工作办公室
发布时间:2019-03-15 16:03    来源:武功县信息化工作办公室    

  武功县信息化工作办公室2019年

  部门综合预算说明

                                           

  一、部门主要职责及机构设置

  武功县信息化工作办公室主要职责和机构设置规定如下:

  (一)主要职责

  1、贯彻执行国家有关信息化工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县信息化工作的规范性文件,并组织实施;

  2、根据国民经济和社会发展总体规划,研究制定全县信息化发展战略,编制信息化中长期规划和年度规划,并协调组织实施和指导信息资源开发、信息化技术应用、电子政务建设,推广等社会和经济发展各项领域的信息化应用推进工作,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用;

  3、组织协调建设公用信息基础传输平台,负责组织协调指导跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;

  4、组织实施全县电子政务工程建设、管理和维护,促进机关信息化建设,协调、指导全县机关办公自动化规划建设工作,审核机关办公网络建设方案,指导县级部门及乡镇信息化建设工作,推动信息化普及教育;

  5、配合有关部门指导和协调全县信息化安全防范工作,组织建立信息安全保障体系;

  6、负责电子信息产业的行业管理,收集统计全县信息化应用情况;

  7、负责推进、指导、协调、监督、考核全县政府信息公开工作;

  8、负责信息公开的日常工作。

  (二)机构设置

  根据上述职责和承担的工作任务,县信息化工作办公室内设综合保障组、网媒宣传组、数据应用组。

  二、2019年年度部门工作任务

  (一)维护全县政务平台运行。

    (二)保障全县机关部门的网络畅通。

  (三)保障县城公共区域视频监控覆盖。

  (四)继续深入开展智慧城市建设。

  三、部门预算单位构成

   本单位的部门预算由部门本级(机关)预算构成,无事业单位预算和二级单位预算。

    序号

    单位名称

    1

    信息办部门本级(机关)

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制9人,其中事业编制9人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款95.6万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入95.6万元,其中一般公共预算拨款收入95.6万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加6.8万元,主要原因是增加办公场所租赁费3.8万元、其他交通费用3万元;2019年本部门预算支出95.6万元,其中一般公共预算拨款支出95.6万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加6.8万元,主要原因是增加支付办公场所租赁费3.8万元及其他交通费3万元。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入95.6万元,其中一般公共预算拨款收入95.6万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加6.8万元,主要原因是增加支付办公场所租赁费3.8万元及其他交通费3万元;2019年本部门财政拨款支出95.6万元,其中一般公共预算拨款支出95.6万元、政府性基金拨款支出0万,2019年本部门财政拨款支出较上年增加6.8万元,主要原因是增加支付办公场所租赁费3.8万元及其他交通费3万元。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出95.6万元,较上年增加6.8万元,主要原因是增加支付办公场所租赁费3.8万元及其他交通费3万元。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出95.6万元,其中:

  事业运行(2010650)95.6万元,较上年增加6.8万元,原因是增加支付办公场所租赁费及其他交通费。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出95.6万元,其中:公用经费支出3万元,专项业务经费支出3.8万元。

  商品和服务支出(502)95.6万元,较上年增加6.8万元,原因是增加支付办公场所租赁费3.8万元及其他交通费3万元。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出95.6万元,其中:

  机关商品和服务支出(502)95.6万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  1、2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.84万元,较上年减少0.01万元(0.35%),减少的主要原因是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

  其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减,主要原因是本单位无因公出国(境)业务发生;公务接待费0万元,较上年无增减,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,本年度未安排公务接待支出;公务用车运行维护费2.84万元,较上年减少0.01万元(0.35%),减少的主要原因是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上进行压减;公务用车购置费0万元,较上年无增减,主要原因是本单位未购置公务用车。

  2、2019年本部门一般公共预算会议费支出0万元,较上年无增减,主要原因是严格执行八项规定,精文减会,本年度未安排会议费支出;

  3、2019年本部门一般公共预算培训费支出0万元,较上年无增减,主要原因是本年度未安排培训费支出;

  (七)机关运行经费安排情况。

  本部门机关运行经费财政拨款预算3万元,与2018年持平,无增减,经费安排如下:

  公车运行维护费2.84万元,其他交通费0.16万元。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预

  算财政拨款。

  3.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

   附件:2019年预算公开表

  武功县信息化工作办公室

  2019年3月13日