索引号 | 123-2018-000649 | 主题分类 | |
发布机构 | 武功县人民政府 | 发文日期 | 2018-10-19 12:08:15 |
名称 | 武功县财政局 | ||
文号 | 主题词 | 武功县 财政 |
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策,草拟全县财政预算、地方税收、财务会计、国有资产管理方面的地方性规章制度,并按规定报请批准后监督执行。
2、根据全县国民经济和社会发展战略,拟定财政发展战略和中长期发展规划;按照复式预算的原则,编制并组织执行全县公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算;检查预算执行情况,编制年度决算。
3、管理全县地方税收和其他财政收入,并负责地方税收管理;按照规定的权限,审计申报地方税收的减免工作。
4、负责管理基本建设拨款和基本建设财务,管理县财政直接掌握分配的挖潜改造资金、科技三项费用和支援农村生产支出;负责对县级重大建设项目资金使用情况监督检查。
5、负责管理全县公交、商贸、农业、文教、卫生、科技等事业费,管理县级机关的行政经费、县级公检法司经费、外事经费等。
6、负责国有资产管理、基本建设计划的审批,负责县级机关土地、房产、设施和办公设备的调拨、清查登记、监督检查,负责行政事业单位车辆编制,依法执行政府采购政策并监督检查。
7、负责监督管理国家拨给建设补助资金、扶贫资金、农业综合开发资金等专项资金的使用。
8、负责管理全县行政事业性收费项目,管理罚没收入和其他应该上交本级财政的收入,安排罚没财物的拍卖处理工作。
9、统一管理政府内外债务,管理彩票发行计划和监督彩票发行,管理世界银行对全县贷款项目的财务工作。
10、负责全县预算外资金的财务管理工作。
11、拟定和执行国有资本金基础管理的方针政策、改革方案、规章制度、管理办法,组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记,负责产权纠纷调处和国有资本金的统计分析,指导财务评估业务。
12、管理县级财政社会保障支出,拟定全县社会保障资金的财务管理制度,组织实施对社会保障资金使用的财务监督。
13、管理全县会计工作,指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务,负责会计委派制试点工作,负责会计专业技术职称的考试及高级会计师职称的审核申报工作,知道和管理社会审计工作。
14、负责对各乡级财政收支和县级各部门的财务活动及其执行财税政策的情况等进行经常性的监督检查。
15、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年,财政部门按照县委、县政府的决策部署,全面贯彻落实党的十九大及中央经济工作会议精神,紧紧围绕县委的决策,坚持稳中求进的总基调,主动适应新时代要求,突出高质量发展,更加注重财政支出绩效,主重抓好以下几方面工作:一是支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、攻污染防治“三大攻坚战。二是支持县域经济发展和实施乡村振兴战略。三是切实加强财政收支管理、进一步组织抓好收入,做实财政收入。四、深入推进“四项改革”,深化税制改革、推出绩效管改革、推进预算公开改革、推进专项资金管理改革。五、坚持依法行政。依法理财,认真落实《法治政府建设实施纲要》深化法治财政建设。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有8个。
序号 |
单位名称 |
1 |
武功县财政局(机关) |
2 |
武功县收费处 |
3 |
武功县国库收付中心 |
4 |
武功县国有资产管理中心 |
5 |
武功县政府采购中心 |
6 |
武功财政监督处 |
7 |
武功县农村综合改革领导小组办公室 |
8 |
武功农业税稽征处 |
四、部门人员情况说明
我局截止2017年底,本部门人员编制82人,其中行政编制24人、事业编制58人;实有人员94人,其中行政48人、事业46人。单位管理的离休人员1人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明。
1、2017年度收入合计23651831.7元,比上年度收入增加13593856.22元,其原因为一事一议项目资金增加。
2、本年度收入构成情况。
(1)公共预算财政拨款收入为23601831.7元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入50000元,为财政局家属楼收取的电费
3、本年支出构成情况。
(1)基本支出7,316,631.74 元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 6,439,813.50元,对个人和家庭的补助支出 226,579.60元,商品和服务支出650,238.64 元。
(2)项目支出 16,620,428.46元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一事一议,对村级的集体经济组织的补助等。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度财政拨款收入合计23601831.7 元,比上年度财政拨款收入增加13543856.22元,其原因为一事一议项目资金增加。
2、一般公共预算财政拨款支出23885243.2 元,按功能分类一般公共服务支出8,496,042.70元,农林水支出15,389,200.50。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
本年度一般公共预算财政拨款基本支出7314814.74 元,其中人员经费支出6666393.1元,为本单位人员工资、离休人员的离休费和遗属补助等各项支出;公用经费 648421.64元 为指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;如办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 75,548.38 元,我单位无因公出国(境)费用,其中公务接待费 10,165.00元,比上年减少611元,下降 5﹪,其中:国内公务接待批次共 16批,接待人数为95人,我单位严格按照公务接待管理办法执行。公务用车购置及运行维护费 65,383.38元,较上年减少 3074.99 元,较上年下降4 ﹪,主要用于车辆燃油费,车辆维修费,过路过桥费。本年公务用车年终保有量1辆,主要用于正常公务出差活动。
2、培训费支出决算情况说明。
我单位本年度培训费支出23999元,用于会计人员的培训等支出。
3、会议费支出决算情况说明。
我单位本年度会议费支出28889元,为全市财政局长座谈会及财政工作会。
六、2017年度部门绩效管理情况说明。
文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。(2017年本部门对专项业务经费未开展了绩效自评)。
其他重要事项的情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
本年度机关运行经费支出 648421.64元,主要支出为办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。
(二)政府采购支出情况。
“本部门2017年无政府采购支出”。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价20万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
七、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
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