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索引号 123-2018-000454 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 15:30:06
名称 武功县妇女联合会
文号 主题词 武功县 妇女联合会
武功县妇女联合会
发布时间:2018-03-05 15:30    来源:武功县妇女联合会    

  一、主要职责

  1、  团结、动员、组织全县妇女组织和广大妇女群众贯

  彻落实党的各项方针政策,投身改革开放和经济社会建设,推动科学发展,促进社会和谐。

  2、  依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会

  的决议,开展妇女儿童工作,对基层妇联和妇女组织进行业务指导;开展有关妇女儿童问题的调查研究,参与有关妇女儿童规范性文件的制定;推动妇女儿童相关法律法规的宣传和实施。

  3、  教育、引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发

  扬自尊、自信、自立、自强精神;推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训,提高妇女综合素质;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

  4、维护妇女儿童合法权益;代表妇女参与民主决策、民主管理、民主监督;做好家庭和儿童工作,关心妇女儿童生活;处理妇女群众来信来访,为受害妇女提供法律援助和社会服务;推动有关部门、单位依法履行维护妇女儿童权益的职能。

  5、加强与社会各界的联系与协调,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

  6、巩固和扩大全县各界妇女的团结。加强同港、澳、台及华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊,发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解、友谊与合作,向外界宣传武功,为武功经济发展服务。

  7、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

  8、推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

  9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  二、2018年度工作任务

  1.突出特色,加强妇联组织自身建设 。一是巩固基层组织建设。全面推进“妇女之家”阵地建设。着力打造一批工作成绩突出、有特色、有亮点的示范“妇女之家”,以典型出经验,以经验促发展,将妇女工作提高到一个更高水平。二是提高妇联干部队伍素质。举办基层妇联干部培训班,积极创造条件推荐基层妇联干部参加各级业务培训,提升妇联干部专业化工作水平,以保证各级妇联组织和妇联干部服务大局、服务妇女的职责得到更好地履行。   

  2.强化宣传,营造良好的社会氛围。一是加强宣传引导。大力宣传党的十九大精神,找准妇联工作的着力点,认真落实“六五”普法规划,深入开展“三八”维权周、“12.4”国家宪法日活动,采取多种形式,开展男女平等基本国策、妇女儿童发展规划、《妇女权益保障法》等宣传活动,提高广大妇女群众的知晓率。二是深化宣传教育。大力开展“五好文明家庭”、“最美家庭”、 创业明星、巾帼建功标兵、好媳妇、好公婆等先进典型人物的选树,弘扬真善美,传递正能量。

  3.加强维权,多途径参与社会管理和创新 。一是发挥维权志愿者队伍作用。加大队伍建设,为妇女儿童提供法律咨询、信访代理、维权帮助等服务。二是服务妇女儿童民生。围绕妇女儿童基本利益需求,主动承担惠及妇女儿童民生的政府实施项目。协调社会资源,持续关爱特困妇女、贫困母亲、留守流动儿童、失学女童等弱势群体。继续实施好妇女儿童公益项目,更好地为妇女儿童办实事、解难事。三是构建大维权工作机制,打造“一站式”妇女维权模式。以“妇女儿童维权服务中心”和“婚姻家庭纠纷调解委员会”成立为契机,实现一个由多部门共同参与、协调联动的婚姻家庭纠纷大调解格局,将婚姻家庭纠纷纳入司法调解的法治化轨道,有效预防和化解婚姻家庭矛盾,保护妇女儿童合法权益,促进家庭和谐稳定。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算及下属事业单位预算。

  序号

  单位名称

  1

  武功县妇女联合会(本级)

  纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共0个。

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制6人,其中行政编制4人、事业编制2人;实有人员7人,其中行政5人、事业2人。单位管理的退休人员2人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  截至2017年12月31日,资产合计7.57万元。其中:流动资产0.00万元,占资产总额的0.00%;固定资产7.57万元,占资产总额的100.00%;无形资产0.00万元,占资产总额的0.00%;在建工程0.00万元,占资产总额的0.00%。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款181.22万元,其中人员经费支出55.49万元,公用经费支出4.81万元,项目支出120.92万元。政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年部门预算收入181.22万元,较2017年部门预算收入45.97万元,增加135.25万元,增长294.21%。2018年部门预算支出181.22万元,较2017年部门预算支出45.97万元,增加135.25万元,增长294.21%。增长主要原因是村(社区)妇联人员工资、公用经费标准调整及新增业务等。

  (二)财政拨款收支情况。

  1.     财政拨款收入情况

  2018年财政拨款收入181.22万元,较2017年财政拨款收入

  45.97万元,增加135.25万元,增长294.21%。增长主要原因是村(社区)妇联人员工资、公用经费标准调整及新增业务等。

  2.财政拨款支出情况

  2018年财政拨款支出181.22万元,较2017年财政拨款支出45.97万元,增加135.25万元,增长294.21%。其中人员经费支出55.49万元,商品和服务支出4.81万元,项目支出120.92万元。增长主要原因是村(社区)妇联人员工资、公用经费标准调整及新增业务等。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年一般公共预算拨款收入181.22万元,较2017年一般公共预算拨款收入45.97万元,增加135.25万元,增长294.21%。2018年一般公共预算拨款支出181.22万元,较2017年一般公共预算拨款支出45.97万元,增加135.25万元,增长294.21%。增长主要原因是村(社区)妇联人员工资、公用经费标准调整及新增业务等。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年一般公共服务支出181.22万元,其中人员经费支出55.49万元,公用经费支出4.81万元,项目经费支出120.92万元。较2017年一般公共预算支出45.97万元,增加135.25万元。

  (1)财政事务预算支出113.92万元,较2017年财政事务预算支出增加113.92万元,增长100%。其中项目预算支出113.92万元,较2017年增加113.92万元,增长100%。主要原因是增加了村(社区)妇联人员工资事项。

  (2)群众团体事务预算支出67.3万元,较2017年群众团体事务预算支出45.97万元,增加21.33万元,增长46.4%。主要原因是人员工资调整。其中:人员经费预算支出55.49万元,较2017年人员经费预算支出36.76万元,增加18.73万元,增长50.95%;主要原因是人员工资调整。公用经费预算支出4.81万元,较2017年公用经费预算支出1.21万元,增加3.6万元,增长297.52万元;主要原因是新增业务。项目经费预算支出7万元,较2017年项目经费预算支出8万元,减少1万元,下降12.5%。主要原因是根据八项规定压缩专项业务开支。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  2018年一般公共预算支出181.22万元。其中:

  (1)2018年工资福利支出171.41万元,较2017年工资福利预算支出32.93万元,增加138.48万元,增长420.53%。其中:基本人员经费支出55.49万元,较2017年基本人员经费支出32.93万元,增加了22.56万元,增长了68.51%;主要主要原因是人员工资调整。项目工资福利预算支出115.92万元,较2017年增加115.92万元,增长100%,主要原因是增加了村(社区)妇联人员工资事项。

  (2)2018年商品服务支出9.81万元,较2017年商品服务预算支出7.21万元,增加2.6万元,增长36.06%。其中:公用经费支出4.81万元,较2017年公用经费支出1.21万元,增加3.6万元,增长297.52%。主要原因是妇女儿童工作增加。项目支出5万元,较2017年项目支出6万元,减少1万元,下降16.67%。主要原因是根据八项规定压缩专项业务开支。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无政府性基金预算收。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年“三公”经费预算0.92万元,较2017年1.28万元,减少0.36万元,下降28.13%,主要原因是严格执行八项规定压缩公务用车开支。其中:因公出国(境)0万元,较上年预算无增减变化,主要原因是无因公出国(境)业务;无公务用车购置预算。公务接待费0.22万元,较上年0.18万元预算增加0.04万元,增长22.22%,主要原因是专项业务增加;公务用车运行购置及运行维护费0.7万元,无公务用车购置费,较上年1.1万元预算减少0.4万元,增加36.36%,主要原因是严格执行八项规定压缩公务用车开支。

  2018年会议费预算0.99万元,较上年1.47万元预算减少0.48万元,减少0.48万元,下降32.65%,主要原因是严格执行八项规定压缩会议开支。

  2018年培训费预算0.7万元,较上年1.3万元预算减少0.6万元,下降46.15%,主要原因是严格执行八项规定压缩培训开支。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年机关运行经费4.81万元,较2017年机关运行经费1.21万元,增加3.6万元,增长297.52%;主要原因是新增业务,按照财政局要求将公务员车补预算列入商品和服务支出经济科目所属的其他交通费之中。

  依据中央八项规定,结合本单位2017年机关与预算收支情况对各明细科目进行了更为切合实际的调整,压缩了邮电费、其他商品服务等科目支出,适当增加了印刷费、培训费等必须的科目支出。具体为:其中办公费为0.1万元,较上年0.1万元,无增减变化。印刷费0.1万元,较上年0.08万元,增加0.02万元,增长25%。邮电费0.1万元,较上年0.36万元,减少0.26万元,下降72.2%。会议费0.19万元,较上年0.07万元,增加0.12万元,增长171.4%。培训费0.2万元,较上年0.1万元,增加0.1万元,增长100%。公务接待0.12万元,较上年0.08万元,增加了0.04万元,增长50%。劳务费0.12万元,较上年0.12万元,无增减变化。车辆运行维护费0.2万元,较上年0.1万元,增加0.1万元,增长100%。其他交通费3.68万元,为新调整的项级经济科目,其中租车费0.08万元,公务员车补3.6万元。其他商品服务支出0万元,较上年0.1万元,减少0.1万元,下降100%。

  (八)政府采购情况。

  本部门无政府采购预算收支,并已公开空表。

  (九)专业名词解释

  1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  附件下载:武功县妇女联合会2018年部门综合预算公开表

  武功县妇女联合会

                                    2018年3月2日