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索引号 123-2018-000446 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 15:21:59
名称 共青团武功县委
文号 主题词 共青团 武功县 县委
共青团武功县委
发布时间:2018-03-05 15:21    来源:共青团武功县委    

  一、部门主要职责

  共青团武功县委员会是中共武功县委领导下的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军。主要职责是团结带领我县各族、各界青年,围绕县委、县政府的中心工作,积极投身于我县“三个文明”建设,充分发挥生力军和突击队的作用,在社会主义现代化建设的实践中锻炼、提高,成为有理想、有道德、有文明、有纪律的共产主义事业接班人。独立自主地开展各项工作。为了强化团县委职能,制定了《共青团武功县委“三定”方案》,明确了团县委工作指导思想、职能职责、内设机构、人员编制以及领导职数。

  二、2018年年度部门工作任务

  1、加强基层团组织建设;

  2、加强青少年思想教育工作;

  3、做好志愿者项目办工作,加大引入西部计划志愿者来武进行志愿服务活动;

  4、开展“青年志愿者学雷锋服务月”活动;

  5、开展“五四运动”和评选表彰年度县级杰出青年岗位能手。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本机预算:共青团武功县委(本级)。

  序号

  单位名称

  1

  共青团武功县委(本级)

  四、部门人员情况说明

  共青团武功县委属正科级建制,行政编制4名。其中:书记(正科)1名、副书记(副科)1名、少先队总辅导员(副科):1名、科办员:1名。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  示例:截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。无资产购置。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年度本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款371062.56元,政府性基金预算当年拨款0元,一般公共预算中包括项目支出30000元。人员经费支出341062.56,其中工资支出232028元,对个人和家庭补助45021.6元,公积金27012.96元,主要用于人员工资、津贴补贴、住房公积金、降温取暖费、养老保险缴纳、生活补助的发放。公用经费支出37000元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费的支出。无政府性基金拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年度共青团武功县委财政拨款收入预算371062.56元,同比2017年预算拨款319266.88元增加增幅51795.68元,增幅13%,增加原因为为在本单位服务的西部计划志愿者缴纳“社保”和发放生活补助。

  2018年度共青团武功县委财政拨款支出预算371062.56元,同比2017年预算拨款319266.88元增加增幅51795.68元,增幅13%,增加原因为为在本单位服务的西部计划志愿者缴纳“社保”和发放生活补助。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年度共青团武功县委财政拨款收入预算371062.56元,同比2017年预算拨款319266.88元增加51795.68元,增幅13%,增加原因为为在本单位服务的西部计划志愿者缴纳“社保”和发放生活补助。2018年度共青团武功县委财政拨款支出预算371062.56元,同比2017年预算拨款319266.88元增加51795.68元,增幅13%,增加原因为为在本单位服务的西部计划志愿者缴纳“社保”和发放生活补助。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、般公共预算当年拨款规模变化情况

  2018年度共青团武功县委一般公共预算拨款收入预算371062.56元,同比2017年预算拨款319266.88元增加51795.68元,增幅13%,增加原因为为在本单位服务的西部计划志愿者缴纳“社保”和发放生活补助。2018年度共青团武功县委一般公共预算拨款支出预算371062.56元,同比2017年预算拨款319266.88元增加51795.68元,增幅13%,增加原因为为在本单位服务的西部计划志愿者缴纳“社保”和发放生活补助。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年度共青团武功县委一般公共服务支出371062.56元,增幅13%,增加原因为为在本单位服务的西部计划志愿者缴纳“社保”和发放生活补助。其中:人员经费支出304062.56元,公用经费支出37000元,项目支出30000元。2018年度共青团武功县委群众团体事务支出371062.56元,同比2017年增加51795.68元,增幅13%,增加原因为为在本单位服务的西部计划志愿者缴纳“社保”和发放生活补助。其中:人员经费支出304062.56元,公用经费支出37000元,项目支出30000元。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资福利支出304062.56元,其中:人员经费支出304062.56元。同比2017年增加48618.56元,增加原因为正常调资及降温取暖费的在增加。

  (2)商品服务支出57000元,其中公用经费支出37000元,项目支出20000元。同比2017年增加28200元,增加原因为车补的增加。

  (3)对个人和家庭的补助支出10000元,其中项目支出10000元,同比2017年减少25022.88元,减少原因为住房公积金减少。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年度“三公经费”预算900元。其中公务接待费900元, 同比2017年减少100元,减幅10%,减少原因为控制接待标准,严格执行相关规定。2018年无出国出境预算,无公务公车购置预算,无公务用车维护预算,无会议费预算,无培训费预算。较201年保持一致。

  (七)机关运行经费安排情况。

  机关运行经费支出37000元,主要用于办公费、印刷费、维修(护)、租赁费和差旅费。同比2017年增加28200元,增加原因为其他交通费增加。

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  附件下载:共青团武功县委 2018年部门综合预算表

  共青团武功县委

  2018年3月2日