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索引号 123-2018-000428 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 11:27:49
名称 武功县教育局
文号 主题词 武功县 教育局
武功县教育局
发布时间:2018-03-05 11:27    来源:武功县教育局    

  一、部门主要职责

  1、贯彻执行国家教育方面法律法规和方针、政策,拟订全县教育改革与发展的战略、政策和规划,并组织实施。

  2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定各级各类学校的设置标准,合理配置教育资源,推进义务教育均衡发展,促进教育公平。

  3、指导各级各类学校的教育教学改革,全面实施素质教育。加强中小学德育教育,指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作。减轻中小学生课业负担,促进学生全面发展。

  4、管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育及幼儿教育,制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件,规范办学行为。

  5、指导以就业为导向的职业教育的改革与发展。加强职业教育师资队伍建设,指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作,提高职业教育的办学水平和办学效益。负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

  6、负责全县义务教育学校经费保障机制的实施工作,编制下达教育经费预算并监督执行;负责全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作;会同有关部门拟订教育经费、教育基建投入计划;监督管理教育专项经费;实施家庭困难学生的资助工作。

  7、主管全县民办教育工作。制定全县民办教育发展规划和管理办法。负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作;指导民办教育学校提高教育质量和办学水平。

  8、负责教育宣传工作和教育系统精神文明工作;指导各级各类学校的思想政治工作;负责学校稳定工作和安全教育工作,协同有关部门处理突发事件。

  9、主管全县教师工作,指导教育人才工作。负责教师资格认定,承担职称评定工作;统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设;负责全县教师继续教育工作。

  10、负责组织各类招生考试工作;会同有关部门制定中等及其以下学校招生计划;负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

  11、负责全县语言文字工作。贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准,指导推广普通话工作。

  12、负责全县教育科研工作,指导教育教学研究机构承担国家、省、市重大教育科研项目。指导全县教育信息化工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

  13、负责全县教育督导工作。负责对县政府有关部门及县市区政府有关部门执行党和国家教育方针、政策和法律法规情况进行督导评估;对教育行政部门、各级各类学校实施素质教育,推进教育均衡协调发展情况进行督导、检查和评估验收;指导县市区政府教育督导工作。

  14、各类职业教育、普通高中教育、初中教育、小学教育、学前教育、特殊教育的教育教学工作。

  二、2018年年度部门工作任务

  (一)、加大投入,强化基础,提高均衡发展新水平

  1.坚持推进学前教育普及工程不动摇。

  2.继续加强中小学基础设施建设。

  3.合理调整中小学布局。

  4.全面实施中小学及幼儿园供暖工程。

  (二)、德育为先,文化育人,推进精神文明创特色

  5.大力提升校园文化品位,实施文化内涵工程。

  6.落实立德树人根本任务,增添德育工作新内涵。

  7.加强中小学校的法制宣传教育。

  8.深化精神文明创建工作。

  (三)、坚守常规,改革创新,力促教育质量再提升

  9.牢固树立以质量求生存、谋发展的强烈质量意识。

  10.强化学校管理,积极构建教育质量保障体系。

  11.切实落实咸阳市教育局“三项常规”指导意见。

  12.进一步加强教育科研工作。

  13.持续深化“三项创建”活动。

  14.全面加快提升教育信息化水平。

  15.切实做好招生考试工作。

  (四)、加强管理,统筹协调,推动各类教育共发展

  16.加快发展现代职业教育。

  17.推进学前教育内涵发展。

  18.规范民办教育健康发展。

  19.继续加大控辍保学力度,提高义务教育均衡水平。

  20.促进普通高中优质发展。

  21.切实加强教育督查指导工作。

  (五)、完善机制,强化培训,促进队伍素质大提升

  22.努力打造高素质的教师队伍。

  23.加强师资培训和骨干体系建设,加快提升教师专业素质。

  24.优化干部教师队伍管理机制。

  25.继续开展城乡教师交流活动。

  (六)、多措并举,注重落实,确保教育大局更和谐

  26.全面落实十三年免费教育政策。

  27.规范财务管理。

  28.持续做好教育扶贫工作,全面落实教育惠民政策。

  29.切实做好安全稳定工作。

  (七)、强化监督,依法治校,树立武功教育新形象

  30.加强党建工作。

  31.加强党风廉政建设。

  32.坚持依法治校,规范办学行为。

  33.不断加大教育宣传力度。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括武功县教育局本级(机关)预算和所属事业单位预算。

  纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有150个。

  截止2017年底,本部门人员编制5156人,其中行政编制8人、事业编制5148人;实有人员4346人,其中行政5人,事业4341人。单位管理的离休人员2人,遗属补助人员322人,六十年代精简人员19人。  四、部门人员情况说明

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2017年9月30日,本部门所属预算单位期末国有资产原值591453021.44元,其中:土地、房屋及构筑物481078684.95元;通用设备63998624.11元;专用设备9715542.02元;文物和陈列品378585元;图书档案12631218.03元;家具、用具、装具23650367.33元。

  2018年度本部门所属预算单位无车辆购置,国有资产购置预算23883042.25元,其中:房屋及构筑物17881506.84元;通用设备626394.58元;专用设备4597012. 52元;图书档案427455.31元;家具、用具、装具350673元。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款536765512.04元。主要的预期目标有:

  目标1:通过项目实施,使全县义务教育学校实现“五个基本”全部达标;

  目标2:促进义务教育均衡发展,全面通过国家义务教育均衡发展复审评估验收;                                             

  目标3:普通高中学校办学条件不断改善,教育教学质量不断提升;                                                      

  目标4:学前三年毛入园率提高,普惠性学前教育资源进一步增加,学前教育资助范围进一步扩大;                           

  目标5:职业教育能力进一步提升。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  本部门所属预算单位2018年度部门预算收入为536765512.04元,支出为536765512.04元;2017年度综合预算收入为400649237.22元,支出为400649237.22元;2018年度部门收入预算比上年增长136116274.82元,增长比率33.97%;支出预算比上年增长136116274.82元,增长比率33.97%。主要原因是在职人员工资增加、各类项目收支增加。主要原因是在职人员经费增加、各类项目收支增加。其中:工资福利支出增加101624410.64元,增长比率39.16%,主要原因是在职人员工资和项目支出增加;商品和服务支出减少787260元,减少比率1.04%,主要原因是学生人员减少;对个人和家庭的补助支出减少8257875.82元,主要原因是退休人员工资调整至县统筹办发放;债务利息支出增减20000000元,增加100%,主要原因是上年未列入预算;资本性支出(基本建设)增加23537000元,增长99.1%,主要原因是资本性(基本建设)项目收支增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  本部门所属预算单位2018年度财政拨款收入为536765512.04元,支出为536765512.04元,其中:工资福利支出349877346.64元、对个人和家庭的补助支出1466983.40元、项目支出185421182元。

  2017年度财政拨款预算收入为400649237.22元,支出为400649237.22元,其中:工资福利支出254511016元、对个人和家庭的补助支出31159021.22元、项目支出114979200元。

  2018年度财政拨款收支预算比上年增长136116274.82元,增长比率33.97%。其中:工资福利支出增加95366330.64元,增长比率37.47%,主要原因是在职人员工资增加;对个人和家庭的补助支出减少29692037.8元,主要原因是退休人员工资调整至县统筹办发放;项目支出增加70441982元,增长61.26%,主要原因是各类项目收支增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  本部门所属预算单位2018年度一般公共预算拨款收支为536765512.04元,2017年度为400649237.22元,2018年度部门收支预算比上年增长136116274.82元,增长比率33.97%,主要原因是在职人员工资增加、各类项目收支增加。

  2、支出按功能科目分类的明细情况

  2018年度一般公共财政预算拨款536765512.04元(人员经费351344330.04元、项目支出185421182元),其中:教育管理事务预算拨款10890954.96元(人员经费2173954.96元、项目支出8717000元);普通教育预算拨款507450088.36元(人员经费338481906.36元、项目支出168968182元);职业教育预算拨款16604468.72元(人员经费10688468.72元、项目支出5916000元);特殊教育预算拨款1820000元(人员经费0元、项目支出1820000元)。

  2018年度部门收支预算比上年增长136116274.82元,增长比率33.97%,主要原因是在职人员经费增加、各类项目收支增加。其中:教育管理事务预算支出增加8869976.4元,增长比率81.44%,主要原因是项目增加;普通教育预算拨款支出增加121200958.66元,增长比率31.38%,主要原因是在职人员工资调整和项目增加;职业教育预算项目支出增加4225339.76元,增长34.13%,主要原因是各类项目收支增加。特殊教育预算支出增加1820000元,增长100%,主要原因是2017年未将特殊教育列入预算。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  2018年度一般公共财政预算拨款536765512.04元(人员经费351344330.04元、项目支出185421182元),其中:工资福利支出361155426.64元(人员经费349877346.64元、项目支出11278080元);商品和服务支出74811940元(项目支出74811940元);对个人和家庭的补助支出33511145.4元(人员经费1466983.4元、项目支出32044162元);债务利息支出20000000元(项目支出20000000元);资本性支出(基本建设)47287000元(项目支出47287000元)。

  2018年度部门收支预算比上年增长136116274.82元,增长比率33.97%,主要原因是在职人员经费增加、各类项目收支增加。其中:工资福利支出增加101624410.64元,增长比率39.16%,主要原因是在职人员工资和项目支出增加;商品和服务支出减少787260元,减少比率1.04%,主要原因是学生人员减少;对个人和家庭的补助支出减少8257875.82元,主要原因是退休人员工资调整至县统筹办发放;债务利息支出增减20000000元,增加100%,主要原因是上年未列入预算;资本性支出(基本建设)增加23537000元,增长99.1%,主要原因是资本性(基本建设)项目收支增加。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年度公共预算财政拨款预算安排的“三公经费”支出51000元,其中因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护费38000元、公务接待费13000元、会议费0元、培训费0元。

  1、因公出国(境)费用0元,与上年度比较无增减变化;

  2、公务用车运行维护费38000元,比上年缩减5000元,缩减比率11.63%,主要原因是车补发放后,公务用车次数减少。

  3、公务接待费13000元,比上年缩减2000元,缩减比率13.33%,主要原因是公务接待次数减少。

  4、会议费和培训费两年预算均为0,无增减变化。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年度公共预算财政拨款预算安排的“机关运行经费”支出1000000元;其中办公费安排支出350000元、印刷费、邮电费计划安排130000元、差旅费安排支出20000元、工会会费安排支出100000元、三公经费安排支出30000元、维修维护、租赁、及其他交通费安排支出370000元。

  2017年度公共预算财政拨款预算安排的“机关运行经费”支出1200000元。

  2018年度比2017年度“机关运行经费”预算减少200000元,缩减比率16.67%,主要原因是推进无纸化办公、压缩一般性支出。

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  4、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件下载:武功县教育局 2018年度部门综合预算表

  武功县教育局

  2018年3月2日