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索引号 123-2018-000422 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 11:14:57
名称 武功县文明办
文号 主题词 武功县 文明办
武功县文明办
发布时间:2018-03-05 11:14    来源:武功县文明办    

  一、部门主要职责

  1.贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的指导方针、政策,规划、部署和实施全县精神文明建设工作。

  2.指导协调全县群众性精神文明创建活动,按照《咸阳市文明单位系列管理办法》,负责文明县城、文明单位、文明机关、文明行业、文明校园、文明村镇等精神文明创建活动的申报、审查、升级、命名、表彰工作。

  3.负责全县公民道德建设工作,组织全县广泛开展公民道德建设实践活动及学习雷锋活动,加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育,对窗口行业“创佳、选优、评差”竞赛活动的指导、检查、评比工作。

  4.实施道德引领工程,以建设文明乡村为目的,负责实施“十大孝子”、“十大贤媳”、“十大好公婆”、“十佳星级文明示范户”和“十佳城市美容师”等农村精神文明建设先进典型的评选表彰活动。

  5.指导协调有关部门认真落实、加强和改进未成年人思想道德建设的各项工作任务,积极为未成年人创造良好的学习生活环境。

  6.负责对各镇办(社区)、县级各部门精神文明建设工作半年、年度考核以及各级各类先进集体、先进个人的推荐、评选、审定工作。

  7.指导协调县志愿者协会及其各队深入开展社会志愿服务活动。

  8.抓好省级文明县城创建和“美丽乡村.文明家园”建设工作。

  9.完成县委、县政府交办的其它工作。

  二、2018年年度部门工作任务

  1.抓社会主义核心价值观学习宣传。

  2.实施“德善咸阳·厚德武功”道德建设工程。

  3.抓道德模范建设。

  4.深入推进“三大文明”行动。

  5.抓“道德讲堂”建设。

  6.注重“我们的节日”主题活动。

  7.管好用好网络文明阵地。

  8.深化文明县城创建工作。

  9.深化文明单位创建活动。

  10.拓展志愿服务制度化工作。

  11.加强文明社区(小区)创建。

  12.开展创建文明家庭活动。

  13.在窗口行业服务单位和行政执法单位建立“创佳选优评差”激励机制。

  14.大力加快“诚信武功”建设,积极构建社会信用体系建设。

  15.实施“美丽乡村·文明家园”建设工程,提升农村精神文明建设水平。

  16.以创建全国未成年人思想道德建设先进城市为目标,提升未成年人思想道德建设工作水平。

  17.开展扶贫扶志工作。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

  序号

  单位名称

  1

  武功县精神文明建设指导委员会办公室(本级)

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制2人,其中行政编制2人;实有人员5人,其中行政4人,单位管理的退休人员1人,创文办借调8人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排车辆购置费,也未安排购置单位价值20万元以上设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年我办实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款50.51万元,无政府性基金预算当年拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  1.收入预算情况

  2018年文明办部门预算收入总计50.51万元,全部为一般公共预算拨款收入。较去年预算收入41.65万元,增加8.86万元,增长21.27%,主要原因:由于行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长。

  2.支出预算情况

  2018年文明办部门预算支出总计50.51万元,全部为一般公共预算拨款支出。较去年预算支出41.65万元,增加8.86万元,增长21.27%,主要原因:由于行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年文明办财政拨款收入总计50.51万元,全部为一般公共预算拨款收入。较去年预算收入41.65万元,增加8.86万元,增长21.27%,主要原因:由于行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长。

  2018年文明办财政拨款支出总计50.51万元,全部为一般公共预算拨款支出。较去年预算支出41.65万元,增加8.86万元,增长21.27%,主要原因:由于行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年文明办一般公共预算拨款总计50.51万元,较上年一般公共预算拨款41.65万元,增加8.86万元,增长21.27%,其中人员经费支出2018年为32.85万元,较2017年26.21万元,增长6.64万元,增长25.33%,主要原因:由于行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长。公用经费支出2.66万元,较2017年0.44万元,增长2.22万元,增长504.55%;主要原因:增加的部分为人员交通补贴。项目支出15万元,与2017年15万元相比无增长。

  2.支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年文明办一般公共服务支出50.51万元,包括宣传事务支出50.51万元,较2017年较上年一般公共服务支出41.65万元,增加8.86万元,增长21.27%,其中人员经费支出2018年为32.85万元,较2017年26.21万元,增长6.64万元,增长25.33%;公用经费支出2.66万元,较2017年0.44万元,增长2.22万元,增长504.55%;项目支出15万元,较2017年15万元,增长0万元,增长0%;主要原因:一是由于行政事业单位调整薪资待遇原因,导致人员经费方面增长;二是增加的部分为人员交通补贴。

  3.支出按经济科目分类的明细情况

  (1)工资福利

  2018年工资福利支出32.85万元,较2017年工资福利支出23.47万元,增长9.38万元,增长39.97 %,全部为人员经费支出,主要原因:由于工资增长以及以工资为缴存基数的各类保险、年金项目的增加。

  (2)商品和服务支出

  2018年商品和服务支出17.66万元,较2017年商品和服务支出5.44万元,增长12.22万元,增长224.63 %。其中公用经费支出2.66万元,较2017年0.44万元,增长2.22万元,增加504.55%,主要原因:增长的部分为人员交通补贴。

  项目支出15万元,与2017年15万元,相比无增长。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年县文明办公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出共计1.62万元。“三公”经费为0.0495万元,其中具体情况如下:

  公务接待费0.0495万元。较2017年减少0.0005万元,减少1%。主要严格按照公务接待标准执行。

  会议费1.55万元,较2017年增加0.95万元,增加158.33%。主要原因:主要由于安排我办增加表彰脱贫示范户、脱贫示范村。

  培训费0.02万元,较2017年减少0.01万元,下降33.33%。主要原因:由于按照新的培训费管理办法减少培训标准。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年文明办机关运行经费机关行政运行经费2.66万元,比2017年机关行政运行经费0.44万元,增长2.22万元,增加504.55%。具体如下:办公费0.06万元,印刷费0.079元,电费0.0145万元,邮电费0.0386万元,差旅费0.0376万元,维修(护)费0.0495元,会议费0.0318万元,培训费0.02万元,公务接待费0.049万元,劳务费0.0165万元,车补2.22万元。

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  4、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件下载:武功县文明办2018年部门综合预算表

  武功县文明办

  2018年3月2日