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索引号 123-2018-000417 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 11:08:19
名称 武功县信息化工作办公室
文号 主题词 武功县 信息化工作办公室
武功县信息化工作办公室
发布时间:2018-03-05 11:08    来源:武功县信息化工作办公室    

  一、部门主要职责

  (一)贯彻执行国家有关信息化工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县信息化工作的规范性文件,并组织实施;

  (二)根据国民经济和社会发展总体规划,研究制定全县信息化发展战略,编制信息化中长期规划和年度规划,并协调组织实施组织协调和指导信息资源开发、信息化技术应用、电子政务建设,推广等社会和经济发展各项领域的信息化应用推进工作,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用;

  (三)组织协调建设公用信息基础传输平台,负责组织协调指导跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;

  (四)组织实施全县电子政务工程建设、管理和维护,促进机关信息化建设,协调、指导全县机关办公自动化规划建设工作,审核机关办公网络建设方案,指导县级部门及乡镇信息化建设工作,推动信息化普及教育;

  (五)配合有关部门指导和协调全县信息化安全防范工作,组织建立信息安全保障体系;

  (六)承担县信息化领导小组和县信息化促进委员会的日常工作;

  (七)负责电子信息产业的行业管理,收集统计全县信息化应用情况;

  (八)负责推进、指导、协调、监督、考核全县政府信息公开工作;

  (九)负责信息公开的日常工作。

  二、2018年年度部门工作任务

  (一)维护全县政务平台运行。

  (二)保障全县机关部门的网络畅通。

  (三)整合全县网络。

  (四)保障县城公共区域无线网络覆盖。

  (六) 继续深入开展智慧城市建设。

  三、部门预算单位构成

  本单位的部门预算由部门本级(机关)预算构成,无事业单位预算和二级单位预算。

  序号

  单位名称

  1

  信息办部门本级(机关)

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制9人,其中行政编制9人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款88.8万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年部门预算收入支出均为88.8万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较2017年无增减。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年财政拨款预算收入支出均为88.8万元,较2017年无增减。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年,县财政局财政拨款收入88.8万元,其中:公用经费支出3元,与上年无增减变化。项目支出85.8万元,与上年无增减变化。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年,一般公共服务支出88.8万元,包括政府办公厅(室)及相关机构事务88.8万元,与上年无增减变化。其中:公用经费支出3元,与上年无增减变化。项目支出85.8万元,与上年无增减变化。

  3、支出按经济科目分类的明细情况。

  2018年商品和服务支出3万元,其中公用经费支出3万元,与去年无增减变化。项目支出85.8万元(信息网络及软件购置更新支出85.8万元),与去年无增减变化。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)部门“三公”经费等预算情况。

  2018年“三公”经费预算2.85万元,比上年3万元减少0.15万元,减少0.05%其中公务接待费与上年持平,无增减。公务用车购置费与上年持平,无增减。公务用车维护费比上年3万元减少0.15万元,减少0.05%主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上进行压减。会议费、培训费均为0元,与上年持平,无增减。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年本部门机关运行经费财政拨款预算3万元,与2017年持平,无增减,经费安排如下:

  公车运行维护费2.85万元,其他交通费0.15万元。

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1.财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预

  算财政拨款。

  2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专

  项收入。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而

  发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和

  事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

  附件下载:武功县信息化工作办公室2018年 部门综合预算表

  武功县信息化工作办公室                          2018年3月2日